Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0163/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŠ
Dodávateľ: Majster Papier
Adresa: NULL
IČO: NULL
Predmet: zelené utierky, kuch. utierky
Fakturovaná suma s DPH: 576,29
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.05.2023
Dátum vystavenia: 16.05.2023
Dátum splatnosti: 15.06.2023
Dátum úhrady: 17.05.2023
Súbor: FD_0163_23
Zverejnené: 20.06.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov