Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 14:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0299/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŠ
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet:
Fakturovaná suma s DPH: 145,24
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 02.11.2020
Dátum vystavenia: 27.10.2020
Dátum splatnosti: 15.11.2020
Dátum úhrady: 12.11.2020
Súbor: FD_0299_20
Zverejnené: 12.02.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov