Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 14:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8223984614
Číslo faktúry: FD /0003/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŠ
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: tel. ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 31,44
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.01.2019
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 14.01.2019
Dátum úhrady: 14.01.2019
Súbor: FD_0003_19
Zverejnené: 06.03.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov