Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 52017 |
Číslo faktúry: | FD /0217/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Báhoň |
Adresa: | Ul. 1. mája 3,90084 Báhoň |
IČO: | 31816908 |
Predmet: | obedy zamestnanci |
Fakturovaná suma s DPH: | 1586,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 27.07.2017 |
Dátum úhrady: | 14.07.2017 |
Súbor: | FD_0217_17 |
Zverejnené: | 27.09.2017 |