Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 182017 |
Číslo faktúry: | FD /0401/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Báhoň |
Adresa: | Ul. 1. mája 3,90084 Báhoň |
IČO: | 31816908 |
Predmet: | obedy zamestnanci |
Fakturovaná suma s DPH: | 1025,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 05.01.2018 |
Dátum úhrady: | 27.12.2017 |
Súbor: | FD_0401_17 |
Zverejnené: | 14.02.2018 |