Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 15:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0345/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŠ
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefón ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 21,17
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.11.2023
Dátum vystavenia: 01.11.2023
Dátum splatnosti: 20.11.2023
Dátum úhrady: 08.11.2023
Súbor: FD_0345_23
Zverejnené: 16.02.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov